青島啤酒股份有限公司2009半年度報告摘要
§1 重要提示
1。1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應當仔細閱讀半年度報告全文。
1。2 公司全體董事出席董事會會議。
1。3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。
1。4 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用資金情況。
1。5 本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁5那闆r。
1。6 公司法定代表人金志國、主管會計工作負責人孫玉國及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)于竹明聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2。1 基本情況簡介
2。2 主要財務數(shù)據(jù)和指標
2。2。1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
2。2。2 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
2。2。3 境內(nèi)外會計準則差異
√適用 □不適用
單位:千元 幣種:人民幣
§3 股本變動及股東情況
3。1 股份變動情況表
□適用 √不適用
3。2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
3。3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
4。1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5。1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
由于國際金融危機的影響,2009年上半年中國經(jīng)濟的增長速度放緩,GDP增長7。1%,受此影響國內(nèi)啤酒市場的增速也明顯減緩,上半年全國啤酒產(chǎn)量達到2051萬千升,同比僅增長6%。
在國際金融危機的不利影響下,公司確立了“全力以赴開拓市場”、“全力以赴降低成本”和“全力以赴防范金融風險”的年度工作方針。上半年,通過大力開拓核心基地市場和機會市場,全面推進1+3品牌(青島啤酒(28.48,-0.17,-0.59%)和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒)的整合和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,公司的啤酒銷量逐步實現(xiàn)了快速增長。
報告期內(nèi),公司累計完成啤酒銷量302萬千升,同比增長12。6%,其中1+3品牌銷量達到288萬千升,同比增長16%;主品牌青島啤酒銷量144萬千升,同比增長29。5%;小瓶青島啤酒和純生啤酒等高端品種啤酒銷量明顯提升,小瓶青島啤酒同比增長40%以上,純生啤酒同比增長近20%。公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入人民幣89。7億元,同比增長15。1%;實現(xiàn)凈利潤 人民幣6。4億元,同比增長67。9%。公司繼續(xù)保持利潤增長大于銷售收入增長,銷售收入增長大于銷量增長的良好發(fā)展態(tài)勢。
繼奧運營銷后,公司在品牌推廣上確立了以NBA賽事為傳播主線,上半年,通過青島啤酒“炫舞激情”NBA啦啦隊選拔賽,進一步擴大了品牌的影響力。青島啤酒的品牌價值達到人民幣366。25億元,持續(xù)高居同行業(yè)榜首。
上半年,國內(nèi)啤酒行業(yè)進一步集中,具有品牌影響力的啤酒生產(chǎn)企業(yè)市場占有率進一步提高。下半年,隨著中國政府擴大內(nèi)需政策的拉動,啤酒消費會持續(xù)回升,公司將抓住機遇,推進一體化運營和全員營銷體系建設,致力于國內(nèi)市場的進一步開發(fā),繼續(xù)擴大產(chǎn)品銷售份額,在有效控制成本的基礎上,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷提升公司盈利水平,力爭給廣大股東創(chuàng)造更高的回報。
5。2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:千元 幣種:人民幣
其中:報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關(guān)聯(lián)交易總金額2,469萬元。
本集團主營業(yè)務主要是啤酒生產(chǎn)及銷售。
5。3。1 主營業(yè)務分地區(qū)情況表
單位:千元 幣種:人民幣
5。3。2 公司財務情況分析說明
單位:人民幣千元
5。3。2。1報告期內(nèi)營業(yè)收入同比增長15。2%,主要原因:一是報告期內(nèi)公司主營產(chǎn)品銷售增長趨勢較好,銷售量增長,使得營業(yè)收入提高所致;二是報告期內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)所致。
5。3。2。2營業(yè)成本
2009年上半年本集團營業(yè)成本同比增長12。5%。主要原因是報告期內(nèi)公司銷售規(guī)模的擴大,使得營業(yè)成本提高所致。
5。3。2。3 期間費用
(1)2009年上半年銷售費用同比增長15。3%,主要原因是報告期內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,高端產(chǎn)品銷售量增長較高,促銷費用增長所致。
(2)2009年上半年財務費用同比增長180。8%,主要原因是報告期內(nèi)公司計提的分離交易可轉(zhuǎn)債增加的利息費用所致。
5。3。2。4投資收益
2009年上半年投資收益同比增長313。0%,主要原因是報告期內(nèi)出售公司持有的可供出售金融資產(chǎn)所致。
5。3。2。5 資產(chǎn)負債構(gòu)成情況說明
單位:人民幣千元
(1) 貨幣資金
報告期末貨幣資金比期初增長97。9%,主要原因是報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加所致。
(2)其他流動資產(chǎn)
報告期末其他流動資產(chǎn)比期初減少89。9%,主要原因是上年末預繳的所得稅在本報告期內(nèi)匯算清繳所致。
(3)長期股權(quán)投資
報告期末長期股權(quán)投資比期初增長336。7%,主要原因是公司在報告期內(nèi)收購煙啤朝日公司39%股份所致。
(4)在建工程
報告期末在建工程比期初增長86。3%,主要原因是報告期內(nèi)部分子公司技改擴建項目投入和搬遷工廠在建項目投入增加所致。
(5)遞延所得稅資產(chǎn)
報告期末遞延所得稅資產(chǎn)比期初增長151。3%,主要原因是報告期內(nèi)公司待付費用增加影響遞延所得稅資產(chǎn)增加所致。
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